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Vorläufiges Ergebnis für 2001: operativen Break-Even im 4. Quartal erreicht
Die CyberTron Telekom AG hat im letzten Quartal des vergangenen Jahres
Q4/2001 erstmalig einen operativen Gewinn, auf EBITDA Basis, erwirtschaftet.
Das letzte Quartal des vergangenen Jahres zeigt erstmals seit drei
Quartalen wieder einen Umsatzanstieg.
Umsatz auf Jahresbasis leicht rückläufig mit jedoch signifikant besserer
Profitabilität. Positiver Ausblick auf 2002 mit Ziel Cashflow Break-Even.
Im vierten Quartal 2001 erwirtschaftete das Telekommunikationsunternehmen
CyberTron Telekom AG einen Konzernumsatz von EUR 15,75 Mio. Damit beträgt
der vorläufige Jahresumsatz EUR 66,80 Mio. Die wesentliche Ertragskennzahl
in der Telekommunikationsbranche, das EBITDA (operative Betriebstätigkeit
ohne Zinsen, Abschreibungen und Steuern) beträgt für das vierte Quartal 2001
EUR 0,29 Mio. Dies ist das erste operativ positive Quartal in der
Unternehmensgeschichte.
Während auf Jahresbasis der Umsatz leicht zurückging, hat sich die
Profitabilität auf Jahresbasis signifikant verbessert. Im vierten Quartal
ist der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal erstmals seit Beginn des Jahres
wieder gestiegen (um 7,5%).
Christian Forstner, Unternehmenssprecher, zeigt sich über das vorläufige
Geschäftsergebnis 2001 und das vierte Quartal 2001 sehr zufrieden:
"Mit den Zahlen des abgelaufenen Quartals haben wir unser wesentliches Ziel
erfüllt: wir haben erstmals in unserer Unternehmensgeschichte ein operativ
positives Quartal abgeliefert. Dies ist umso bemerkenswerter als das
Marktumfeld für alternative Telcos im vergangenen Jahr durchwegs als sehr
schwierig zu bezeichnen war und nahezu alle börsenotierten, alternativen
Telekomunternehmen Europas nach wie vor operativ negativ sind, d.h. ab
sofort gehört CyberTron zu der sehr kleinen Gruppe börsenotierter Spieler in
der Peer-Group, die ein positives EBITDA auch auf Quartalsbasis aufweisen.
Die endgültigen Zahlen werden wir am 30. April veröffentlichen.
In der Kombination der wesentlichen ertragssteigernden Maßnahmen des
abgelaufenen Jahres von Kunden- und Produktfokussierung mit einem rigorosen
Kostensenkungsprogramm sehen wir die Früchte unserer Anstrengungen nicht nur
auf der Ergebnis- sondern auch wieder auf der Umsatzseite. Wir sind - wie
geplant und angekündigt - durch unseren Vertriebsfokus auf integrierte
Sprach-, Daten- und Internetlösungen für kleine und mittlere Unternehmen,
die wir auf eigener Infrastruktur produzieren können, auch auf der
Umsatzseite erstmalig nach mehreren Quartalen wieder gewachsen. Die
Optimierung all unserer Geschäftsprozesse und die Schaffung einer flachen
Organisationsstruktur, die wesentlich zu einer Effizienzsteigerung
beigetragen hat, verdeutlicht sich am besten in der Tatsache, dass wir im
Gesamtjahr 2001 mit weniger als der Hälfte der Mitarbeiter im Vergleich zum
Vorjahr einen fast identen Jahresumsatz erwirtschaftet haben. Daher gehen
wir von einer strukturell getragenen Nachhaltigkeit der Ergebnisse und einer
weiteren Verbesserung der Umsatz- und Ertragsseite für das laufende
Geschäftsjahr aus. Wir werden uns auch weiterhin mit voller Kraft auf das
Kerngeschäft fokussieren und weiterhin permanent jede Beteiligung aus
Profitabilitätsgesichtspunkten überprüfen. So haben wir unsere 51%
Beteiligung an der Telecompany GmbH vor kurzem an die Alteigentümer zum
gleichen Wert zurückverkauft, zu dem wir sie im Sommer 2000 gekauft hatten.
Im Jahr 2000 lag unser kommuniziertes Ziel auf signifikanten
Marktanteilsgewinnen in einem sich stark verändernden Marktumfeld (der
Umsatz 2000 wurde im Vergleich zum Jahr 1999 mehr als vervierfacht). Im Jahr
2001 richteten wir den Fokus auf Profitabilität und EBITDA-Break-Even (dies
wurde auf Quartalsbasis im letzten Quartal 2001 erreicht). 2002 werden wir
die Chancen die sich aus der von uns erwarteten weiteren Konsolidierung des
österreichischen Telekommunikationsmarktes ergeben zu nutzen wissen. Während
unsere wesentlichen Wettbewerber in ihren jüngsten Ankündigungen den EBITDA
Break-Even erst zukünftig erreichen werden und derzeit ihre Kostenstruktur
zu verbessern versuchen, haben wir durch die bereits im letzten Jahr
durchgeführten Restrukturierungsmaßnahmen schon heute eine sehr gute
Kostenposition erreicht. Durch die massiven Investitionen der vergangenen
Jahre in unsere eigenen Netzinfrastruktur sind wir heute in der Lage ein zum
Markt überproportionales Wachstum ohne signifikante zusätzliche
Investitionen zu erreichen. Für das laufende Geschäftsjahr 2002 haben wir
uns daher als wesentliches Ziel den Break-Even auf Cash-Flow Basis
vorgenommen, dies betrifft sowohl den operativen als auch den
Finanzierungs-Cashflow."
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